Untuk pertama kali adalah melakukan setting Satker BLU terlebih dahulu. Setting Satker dilakukan setiap awal tahun atau ada perubahan kode satker atau nama satker. Menu Setting Satker ada di menu Admin. Langkah-langkah dalam melakukan setting satker sebagai berikut:
Memilih menu Data referensi → Universitas → Satker
Kemudian klik tombol Tambah Satker
Setelah itu silahkan isi secara lengkap data yang dibutuhkan
jika tipe Satker BLU yang perlu di isi adalah:
Kode Satker
Dasar Pembayaran
Nama NPWP
Nomor NPWP
Alamat NPWP
Nomor DIPA
Tanggal DIPA
Nama dan NIP KPA/Rektor
Nama PPSPM dan NIP
Nama Bendahara Pengeluaran dan NIP
Nama Bendahara Penerimaan dan NIP
Setelah isi semua data yang diperlukan, silahkan klik Simpan.
Setting unit kerja dilakukan oleh unit kerja yang memiliki pengelola keuangan secara mandiri misal oleh Fakultas. Setting unit dilakukan oleh BPP/PPK/Staf Pengelola Keuangan dilingkungan unit kerja masing-masing dan dilakukan setiap awal tahun atau jika ada perubahan atau pergantian. Langkah-langkah dalam melakukan unit kerja diantaranya sebagai berikut:
Memilih menu Tools → Setiing Unit
Setelah itu, silahkan isi data unit mulai dari kode unit, format surat, Nama PPK dan NIP, Nama BPP dan NIP BPP. Jika sudah selesai klik Ganti dan proses setting unit kerja selesai.
Data wajib pajak merupakan data utama dalam proses pencairan anggaran, terdiri dari
Pegawai
Bukan Pegawai dan
Rekanan Pihak ke-3 .
Data Wajib Pajak harus di isi jika ingin melakukan transaksi. Langkah dalam melakukan input wajib pajak sebagai berikut:
Masukan ke Menu Data Utama → Keuangan → Wajib Pajak
Setelah itu, isi semua data yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya retur dalam pembayaran. Dalam menginput nama rekening harus melihat Fotocopy Rekening atau referensi Bank (Rekanan).
Setelah melakukan isi data secara lengkap silahkan klik Simpan.
Setting tahap SPP merupakan inti dari proses bisnis keuangan yang ada di BLU dan tahapan ini dilakukan oleh Admin Satker. Sesuai dengan aturan, bahwa BLU diberikan kewenangan untuk mengelola PNBP nya tanpa harus disetor ke kas Negara terlebih dahulu. Tahap SPP setiap Satker akan berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan serta SDM yang ada. Langkah dalam melakukan Tahap SPP diantaranya sebagai berikut:
Menu setting Tahap SPP ada di Menu Data Utama → Keuangan → Tahap SPP
Selanjutnya klik Tambah Tahap SPP dan bisa memulai untuk membuat tahapan SPP mulai dari tahapan yang dilakukan oleh unit kerja sampai dengan proses pencairan atau menjadi SP2D
Petunjuk singkat pengisian pada tahap SPP diantaranya sebagai berikut:
Tahapan → Diisi dengan nama tahapan SPP
Urutan → Diisi dengan urutan proses SPP
Flag → Diisi dengan key untuk sistem
Verifikator → Diisi dengan aktor/pejabat yang terlibat
Setelah melakukan pengisian data klik Simpan.
Setting tahap kontrak merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh Admin Satker untuk Peta Proses Bisnis dalam pendaftaran Arsip Data Kontrak (ADK) PNBP. Tahap pendaftaran kontrak PNBP setiap Satker akan berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan serta SDM yang ada. Langkah dalam melakukan Tahap Kontrak diantaranya sebagai berikut:
Menu setting Tahap SPP ada di Menu Data Utama → Keuangan → Tahap Kontrak
Selanjutnya klik Tambah Tahap Kontrak dan bisa memulai untuk membuat tahapan Kontrak mulai dari tahapan yang dilakukan oleh unit kerja sampai dengan proses persetujuan oleh Bagian Keuangan Pusat.
Petunjuk singkat pengisian pada tahap Kontrak diantaranya sebagai berikut:
Tahapan → Diisi dengan nama tahapan Kontrak
Urutan → Diisi dengan urutan proses pendaftaran kontrak
Flag → Diisi dengan key untuk sistem
Verifikator → Diisi dengan aktor/pejabat yang terlibat
Setelah melakukan pengisian data klik Simpan.
Setting jenis SPP dilakukan untuk membuat jenis SPP yang akan dibuat oleh Satker BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan proses bisnis masing-masing. Menu ini fleksibel sesuai dengan kebutuhan unit yang akan menggunakan Jenis SPP apa saja. Tahapan dalam melakukan setting jenis SPP sebagai berikut:
Menu Data Referensi → Keuangan → Jenis SPP
Isi secara lengkap form yang ada
Setelah melengkapi semua data klik Simpan.
Menu setting jenis dokumen digunakan untuk menginput nama dokumen apa saja yang akan dimasukan sebagai syarat dalam proses pencairan. Jenis dokumen ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Menu ini dapat menambahkan dokumen yang dibutuhkan, tipe file dan besaran ukuran. Tahapan setting jenis dokumen diantaranya sebagai berikut:
Data Referensi → Umum → Jenis Dokumen
Setelah itu lengkapi isian data yang diminta
Setelah di isi klik Simpan.
Daftar dokumen yang berhasil dibuat akan tampil seperti di bawah ini :